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    安徽自考服務網> 試題題庫列表頁> 下列各項不屬于內部控制要素的是

    2017年10月審計學

    卷面總分:120分     試卷年份:2017    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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    下列各項不屬于內部控制要素的是

    • A、對控制的監督
    • B、風險評估過程
    • C、控制活動
    • D、被審計單位的經營風險
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    注冊會計師在下列哪種情況屬于禁止披露客戶的有關信息?

    • A、為法律訴訟準備文件
    • B、出于第三方利益使用客戶信息
    • C、監管機構依法進行的質量檢查
    • D、取得客戶的授權

    下列有關注冊會計師審計的說法,正確的有

    • A、注冊會計師審計是一種有償審計
    • B、注冊會計師在執行審計工作時必須利用內部審計的工作成果
    • C、注冊會計師審計就是注冊會計師代表本人實施的審計
    • D、注冊會計師審計體現為雙向獨立
    • E、注冊會計師審計是事前審計

    注冊會計師擬對甲公司銀行存款余額實施函證程序,下列做法中錯誤的是

    • A、以甲公司的名義寄發銀行詢證函
    • B、對甲公司所有銀行存款賬戶實施函證程序
    • C、由甲公司代為填寫銀行詢證函后,交由注冊會計師審核后直接發出并回收
    • D、如果銀行詢證函回函結果表明沒有差異,就可確認銀行存款的所有相關認定是正確的

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